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怎样加強對內部審計的指導監督

时间:2020-09-04 04:04作者:必威体育平台官网浏览次数:143

今年以來,為強化對內部審計營業的監督指導,重慶市審計局首次抽選部分市級行政機關和市屬醫院、高校、國有重點企業共16家單位,對20182019年實施完成的經濟責任審計、專項審計和績效審計等35個內部審計項目質量進行檢查。

訂定細化具體的檢查方案。為確保檢查質量,先抽選不偕行業的6家單位進行試點檢查,并修改完善檢查方案和檢查標準。圍繞審計通知書、審計方案、審計證據、審計工作底稿、問題定性處理、法律法規引用、審計結果文書、審計整改以及審計程序、項目資料立卷歸檔等是否合法合規,明確10個方面38項檢查內容。抽選營業骨干分組、分類開展檢查。在檢查培訓的基礎上,分3組分別對行政機關、醫院高校和國有企業的內部審計項目質量進行檢查。嚴格執行檢查標準。檢查職員具體查閱項目檔案資料,聽取被檢查單位審計營業質量管理方面的情況介紹,當真查找了667個質量問題。

請求被檢查單位構造本單位本體系內部審計職員,及時傳達審計項目質量檢查結果,提出改進質量管理、提拔工作成效的整改措施。及時梳理匯總質量檢查團體情況,分析問題產生的主要原因,提出改進工作質量的指導意見,向市級單位印發質量檢查通報。分類召開行政機關、奇跡單位、國有企業內部審計工作座談會,通報各單位內部審計項目質量存在的共性問題、薄弱環節和各行業的突出問題,促進各單位更加重視和加強內部審計項目質量管理,進一步發揮好內部審計在構造管理中的基礎性、源頭性、防備性作用。



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